索引号: | /2025-138681 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 临审公告〔2025〕16号 | 成文日期: | 2025-04-24 |
发布单位: | 市审计局 |
【结果公告】临海市大洋街道2023年财政收支审计结果公告 |
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根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,临海市审计局派出审计组,自2024年9月18日至10月28日,对大洋街道办事处2023年财政收支进行了审计,现将审计结果公告如下: 一、审计评价意见 审计结果表明,大洋街道财政收支总体平衡,提供的会计资料基本真实地反应了2023年度财政收支情况。“三公”经费支出总量控制较好。但在财政收支管理、公共投资项目管理、国有资产管理工作等方面尚存在一些问题,需加以纠正和改进。 二、审计发现的主要问题和整改意见 (一)垃圾分类“撤桶并点、两定四分”工程建设项目监管不严。存在项目前期调研不充分,造成预算费、结算费及招标代理费损失浪费;公开招标流于形式等问题。 (二)财政资金管理不规范。应收未收基础设施配套费;列支非预算单位经费;夜餐费管理不规范;“耕地地力保护补贴”专项资金核查不严;一事一议奖补资金未及时使用;结余资金未上缴市财政。 (三)政府采购制度执行不到位。 1.2022年“临海市大洋街道主次道路和背街小巷建筑垃圾及杂物清理清运整治项目”中标单位家数超过规定。 2.社区租用办公用房未经政府采购。 (四)公务用车管理不规范。公务用车登记不及时;加油积分未纳入管理。 (五)固定资产账实不符。3辆车报废未及时核销资产;消防车等有实无账。 (六)往来款项长期挂账未及时清理。财政、政府44笔往来款长期挂账未清理。 (七)未及时并账核算。经济开发区大洋中心区管委会与大洋街道未并账核算。 (八)预算管理不到位。预算调整不及时;预算执行刚性不强。 三、审计处理及整改情况 对本次审计发现的问题,临海市审计局已依法出具审计报告并提出审计建议,大洋街道办事处府高度重视,积极落实整改。一是加强公务接待的审核,规范使用公务用车管理平台;二是完善政府采购、预决算相关内控制度;三是加强财政资金管理,规范项目资金监管等。 根据《国务院关于加强审计工作的意见》、《浙江省审计条例》等法规文件规定,具体整改结果由大洋街道办事处自行向社会公告。 临海市审计局 2025年4月21日 |
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