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索引号: LH331082-068/2025-138649 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2025-04-21
发布单位: 江南街道
2024年江南街道决算情况及2025年江南街道预算情况
  • 日期:2025-04-21 16:45
  • 来源:江南街道
  • 浏览次数:

2024年江南街道决算情况:

2024年街道财政决算支出共计5589.43万元。

1.一般公共服务支出2785.4万元。主要用于党工委、人大、政府、社会事业服务中心和经济服务中心人员工资,机关正常运转等业务活动支出。

2.教育支出30.69万元。主要用于学前教育建设、基础设施建设、成人文化技术学校建设等支出。

3.文化体育与传媒支出30万元,主要用于农村文化礼堂等建设。

4.社会保障与就业支出238.11万元,主要用于基本养老保险费和职业年金等支出。

5.卫生健康支出67.51万元。主要用于计划生育放弃二胎养老保险、防疫等支出。

6.城乡社区支出1923万元。主要用于其他城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、文明城市劳务宣传等支出。

7.农林水事务支出98.04万元。主要用于农村基础设施建设、对村民委员会和党支部的补助、一事一议补助等支出。

8.住房保障支出194.99万元,主要用于住房公积金支出。

9.其他支出221.69万元,主要用于大学生入伍奖励等支2025年江南街道预算情况:

2025年街道预算相应安排预算支出5000万元。 

一般公共服务2700万元。除正常的行政人员工资及政府正常运转经费外,还安排了预备费50万元,主要保障农民工工资支付应急周转;应急管理(含消防、安全生产)工作经费100万元。

教育支出50万元,主要安排了学前教育和成人文化技术学校的建设支出。  

文化体育与传媒支出50万元,主要用于农村文化礼堂建设等。

社会保障与就业支出200万元,主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

卫生健康支出100万元,主要安排了医疗卫生和计划生育相关经费。

城乡社区支出1600万元,主要用于其他城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生等支出。

农林水事务支出100万元,主要用于农林水正常运转支出、对村民委员会和党支部的补助等支出。

住房保障支出200万元。主要用于住房公积金支出。

财政拨款收支情况表及预算收支增减变化表

收     入支     出支     出
项    目行次年初预算数全年预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数全年预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数全年预算数决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏    次
123栏    次
456789101112131415栏    次
161718192021222324252627
一、一般公共预算财政拨款118,600,000.0030,387,099.5330,387,099.53一、一般公共服务支出339,000,000.009,000,000.00

14,704,315.6014,704,315.60
0.0014,704,315.6014,704,315.60

一、基本支出5919,500,000.0018,000,000.001,500,000.00
31,648,009.9329,431,099.532,216,910.400.0031,648,009.9329,431,099.532,216,910.400.00
二、政府性基金预算财政拨款24,400,000.006,986,607.056,986,607.05二、外交支出34



0.00

0.00



    人员经费6015,500,000.0014,000,000.001,500,000.00
25,213,731.1622,996,820.762,216,910.400.0025,213,731.1622,996,820.762,216,910.400.00
三、国有资本经营预算财政拨款3


三、国防支出35



0.00

0.00



    公用经费614,000,000.004,000,000.00

6,434,278.776,434,278.770.00
6,434,278.776,434,278.770.000.00

4


四、公共安全支出36



0.00

0.00



二、项目支出623,500,000.00600,000.002,900,000.00
5,725,696.65956,000.004,769,696.65
5,725,696.65956,000.004,769,696.65

5


五、教育支出37



0.00

0.00



    其中:基本建设类项目63












6


六、科学技术支出38



0.00

0.00




64












7


七、文化旅游体育与传媒支出39



0.00

0.00




65












8


八、社会保障和就业支出401,400,000.001,400,000.00

2,207,426.002,207,426.00
0.002,207,426.002,207,426.00


66












9


九、卫生健康支出41



0.00

0.00




67












10


十、节能环保支出42



0.00

0.00




68












11


十一、城乡社区支出439,600,000.006,600,000.003,000,000.00
15,685,914.5810,916,217.934,769,696.650.0015,685,914.5810,916,217.934,769,696.65
经济分类支出合计6937,373,706.5830,387,099.536,986,607.05

12


十二、农林水支出44600,000.00600,000.00

956,000.00956,000.00
0.00956,000.00956,000.00

一、工资福利支出7024,079,503.5622,396,820.761,682,682.80

13


十三、交通运输支出45



0.00

0.00



二、商品和服务支出7112,159,975.427,390,278.774,769,696.65

14


十四、资源勘探工业信息等支出46



0.00

0.00



三、对个人和家庭的补助721,134,227.60600,000.00534,227.60

15


十五、商业服务业等支出47



0.00

0.00



四、债务利息及费用支出73




16


十六、金融支出48



0.00

0.00



五、资本性支出(基本建设)74


0.00

17


十七、援助其他地区支出49



0.00

0.00



六、资本性支出75




18


十八、自然资源海洋气象等支出50



0.00

0.00



七、对企业补助(基本建设)76


0.00

19


十九、住房保障支出511,000,000.001,000,000.00

1,603,140.001,603,140.00
0.001,603,140.001,603,140.00

八、对企业补助77




20


二十、粮油物资储备支出52



0.00

0.00



九、对社会保障基金补助78




21


二十一、国有资本经营预算支出53











十、其他支出79




22


二十二、灾害防治及应急管理支出54



0.00

0.00




80












23


二十三、其他支出551,400,000.00
1,400,000.00
2,216,910.40
2,216,910.400.002,216,910.40
2,216,910.40

81












24


二十四、债务还本支出56



0.00

0.00




82












25


二十五、债务付息支出57



0.00

0.00




83












26


二十六、抗疫特别国债安排的支出58



0.00

0.00




84











本年收入合计2723,000,000.0037,373,706.5837,373,706.58本年支出合计8523,000,000.0018,600,000.004,400,000.00
37,373,706.5830,387,099.536,986,607.050.0037,373,706.5830,387,099.536,986,607.05
本年支出合计8523,000,000.0018,600,000.004,400,000.00
37,373,706.5830,387,099.536,986,607.050.0037,373,706.5830,387,099.536,986,607.05
年初财政拨款结转和结余28

0.00年末财政拨款结转和结余86



0.000.000.000.00



年末财政拨款结转和结余86



0.000.000.000.00



一、一般公共预算财政拨款29

0.00
87












87











二、政府性基金预算财政拨款30

0.00
88












88











三、国有资本经营预算财政拨款31



89












89











总计3223,000,000.0037,373,706.5837,373,706.58总计9023,000,000.0018,600,000.004,400,000.00
37,373,706.5830,387,099.536,986,607.050.0037,373,706.5830,387,099.536,986,607.05
总计9023,000,000.0018,600,000.004,400,000.00
37,373,706.5830,387,099.536,986,607.050.0037,373,706.5830,387,099.536,986,607.05


机关运行经费政府采购情况表

项  目行次年初预算数全年预算数统计数项  目行次统计数
栏  次123栏  次4
一、“三公”经费支出1六、资产信息28
  (一)支出合计2

0.00  (一)公务用车(辆)293
     1.因公出国(境)费3


     1.副部(省)级及以上领导用车30
     2.公务用车购置及运行维护费4

88,047.85     2.主要负责人用车31
      (1)公务用车购置费5


     3.机要通信用车32
      (2)公务用车运行维护费6


     4.应急保障用车33
     3.公务接待费7

52,110.00     5.执法执勤用车34
      (1)国内接待费8
     6.特种专业技术用车35
           其中:外事接待费9
     7.离退休干部服务用车36
      (2)国(境)外接待费100.00     8.其他用车373
  (二)相关统计数11  (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)38
     1.因公出国(境)团组数(个)12
七、政府采购支出信息39
     2.因公出国(境)人次数(人)13
  (一)政府采购支出合计406,122,804.50
     3.公务用车购置数(辆)14
     1.政府采购货物支出41100,880.00
     4.公务用车保有量(辆)15
     2.政府采购工程支出425,226,924.50
     5.国内公务接待批次(个)16
     3.政府采购服务支出43795,000.00
        其中:外事接待批次(个)17
  (二)政府采购授予中小企业合同金额446,122,804.50
     6.国内公务接待人次(人)18
        其中:授予小微企业合同金额456,122,804.50
        其中:外事接待人次(人)19

46
     7.国(境)外公务接待批次(个)20

47
     8.国(境)外公务接待人次(人)21

48
二、会议费22

49
三、培训费23

50
四、差旅费24

51
五、机关运行经费256,000,000.006,434,278.77
52
  (一)行政单位266,000,000.006,434,278.77
53
  (二)参照公务员法管理事业单位27
0.00
54


备注:12行不含参团数量;14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。


机构设置情况


财政所主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的方针政策,严格遵守财政法律、法规和财经制度;

2、负责街道预(决)算编制、预算执行和预算管理;统筹街道范围各项政府性收支管理,加强财源建设,协助税收征管工作;

3、管理街道政府性债权债务,负责街道国有资产和政府采购监管工作;

4、负责街道行政事业单位财务管理和监督,管理街道会计事务;

5、负责街道范围各项财政性资金的使用管理和监督,承担就地就近财政资金监管工作;

6、负责对村级组织财政扶持资金的监管;

7、承担其他街道财政财务管理工作。

 




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