2024年江南街道决算情况: 2024年街道财政决算支出共计5589.43万元。 1.一般公共服务支出2785.4万元。主要用于党工委、人大、政府、社会事业服务中心和经济服务中心人员工资,机关正常运转等业务活动支出。 2.教育支出30.69万元。主要用于学前教育建设、基础设施建设、成人文化技术学校建设等支出。 3.文化体育与传媒支出30万元,主要用于农村文化礼堂等建设。 4.社会保障与就业支出238.11万元,主要用于基本养老保险费和职业年金等支出。 5.卫生健康支出67.51万元。主要用于计划生育放弃二胎养老保险、防疫等支出。 6.城乡社区支出1923万元。主要用于其他城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、文明城市劳务宣传等支出。 7.农林水事务支出98.04万元。主要用于农村基础设施建设、对村民委员会和党支部的补助、一事一议补助等支出。 8.住房保障支出194.99万元,主要用于住房公积金支出。 9.其他支出221.69万元,主要用于大学生入伍奖励等支2025年江南街道预算情况: 2025年街道预算相应安排预算支出5000万元。 一般公共服务2700万元。除正常的行政人员工资及政府正常运转经费外,还安排了预备费50万元,主要保障农民工工资支付应急周转;应急管理(含消防、安全生产)工作经费100万元。 教育支出50万元,主要安排了学前教育和成人文化技术学校的建设支出。 文化体育与传媒支出50万元,主要用于农村文化礼堂建设等。 社会保障与就业支出200万元,主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费等。 卫生健康支出100万元,主要安排了医疗卫生和计划生育相关经费。 城乡社区支出1600万元,主要用于其他城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生等支出。 农林水事务支出100万元,主要用于农林水正常运转支出、对村民委员会和党支部的补助等支出。 住房保障支出200万元。主要用于住房公积金支出。 财政拨款收支情况表及预算收支增减变化表 收 入 | 支 出 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 栏 次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏 次 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,600,000.00 | 30,387,099.53 | 30,387,099.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
|
| 14,704,315.60 | 14,704,315.60 |
| 0.00 | 14,704,315.60 | 14,704,315.60 |
|
| 一、基本支出 | 59 | 19,500,000.00 | 18,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 31,648,009.93 | 29,431,099.53 | 2,216,910.40 | 0.00 | 31,648,009.93 | 29,431,099.53 | 2,216,910.40 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,400,000.00 | 6,986,607.05 | 6,986,607.05 | 二、外交支出 | 34 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 人员经费 | 60 | 15,500,000.00 | 14,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 25,213,731.16 | 22,996,820.76 | 2,216,910.40 | 0.00 | 25,213,731.16 | 22,996,820.76 | 2,216,910.40 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
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| 三、国防支出 | 35 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 公用经费 | 61 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
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| 6,434,278.77 | 6,434,278.77 | 0.00 |
| 6,434,278.77 | 6,434,278.77 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
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| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 二、项目支出 | 62 | 3,500,000.00 | 600,000.00 | 2,900,000.00 |
| 5,725,696.65 | 956,000.00 | 4,769,696.65 |
| 5,725,696.65 | 956,000.00 | 4,769,696.65 |
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| 5 |
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| 五、教育支出 | 37 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 其中:基本建设类项目 | 63 |
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| 6 |
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| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 64 |
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| 7 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 65 |
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| 8 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
|
| 2,207,426.00 | 2,207,426.00 |
| 0.00 | 2,207,426.00 | 2,207,426.00 |
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| 66 |
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| 9 |
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| 九、卫生健康支出 | 41 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 67 |
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| 10 |
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| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 68 |
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| 11 |
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| 十一、城乡社区支出 | 43 | 9,600,000.00 | 6,600,000.00 | 3,000,000.00 |
| 15,685,914.58 | 10,916,217.93 | 4,769,696.65 | 0.00 | 15,685,914.58 | 10,916,217.93 | 4,769,696.65 |
| 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,373,706.58 | 30,387,099.53 | 6,986,607.05 |
|
| 12 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 44 | 600,000.00 | 600,000.00 |
|
| 956,000.00 | 956,000.00 |
| 0.00 | 956,000.00 | 956,000.00 |
|
| 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,079,503.56 | 22,396,820.76 | 1,682,682.80 |
|
| 13 |
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|
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,159,975.42 | 7,390,278.77 | 4,769,696.65 |
|
| 14 |
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|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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|
| 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,134,227.60 | 600,000.00 | 534,227.60 |
|
| 15 |
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|
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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|
| 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
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| 16 |
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| 十六、金融支出 | 48 |
|
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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|
| 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
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| 0.00 |
| 17 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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|
| 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
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| 18 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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|
| 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
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|
| 0.00 |
| 19 |
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|
| 十九、住房保障支出 | 51 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|
| 1,603,140.00 | 1,603,140.00 |
| 0.00 | 1,603,140.00 | 1,603,140.00 |
|
| 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
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| 20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
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| 21 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
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| 22 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 80 |
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| 23 |
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| 二十三、其他支出 | 55 | 1,400,000.00 |
| 1,400,000.00 |
| 2,216,910.40 |
| 2,216,910.40 | 0.00 | 2,216,910.40 |
| 2,216,910.40 |
|
| 81 |
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| 24 |
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| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 82 |
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| 25 |
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| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 83 |
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| 26 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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| 0.00 |
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| 0.00 |
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| 84 |
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| 本年收入合计 | 27 | 23,000,000.00 | 37,373,706.58 | 37,373,706.58 | 本年支出合计 | 85 | 23,000,000.00 | 18,600,000.00 | 4,400,000.00 |
| 37,373,706.58 | 30,387,099.53 | 6,986,607.05 | 0.00 | 37,373,706.58 | 30,387,099.53 | 6,986,607.05 |
| 本年支出合计 | 85 | 23,000,000.00 | 18,600,000.00 | 4,400,000.00 |
| 37,373,706.58 | 30,387,099.53 | 6,986,607.05 | 0.00 | 37,373,706.58 | 30,387,099.53 | 6,986,607.05 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |
|
| 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 |
|
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|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 年末财政拨款结转和结余 | 86 |
|
|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 0.00 |
| 87 |
|
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| 87 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 0.00 |
| 88 |
|
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|
| 88 |
|
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| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
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| 89 |
|
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|
| 89 |
|
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|
| 总计 | 32 | 23,000,000.00 | 37,373,706.58 | 37,373,706.58 | 总计 | 90 | 23,000,000.00 | 18,600,000.00 | 4,400,000.00 |
| 37,373,706.58 | 30,387,099.53 | 6,986,607.05 | 0.00 | 37,373,706.58 | 30,387,099.53 | 6,986,607.05 |
| 总计 | 90 | 23,000,000.00 | 18,600,000.00 | 4,400,000.00 |
| 37,373,706.58 | 30,387,099.53 | 6,986,607.05 | 0.00 | 37,373,706.58 | 30,387,099.53 | 6,986,607.05 |
|
机关运行经费政府采购情况表 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | 六、资产信息 | 28 | — | (一)支出合计 | 2 |
|
| 0.00 | (一)公务用车(辆) | 29 | 3 | 1.因公出国(境)费 | 3 |
|
|
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 30 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 |
|
| 88,047.85 | 2.主要负责人用车 | 31 |
| (1)公务用车购置费 | 5 |
|
|
| 3.机要通信用车 | 32 |
| (2)公务用车运行维护费 | 6 |
|
|
| 4.应急保障用车 | 33 |
| 3.公务接待费 | 7 |
|
| 52,110.00 | 5.执法执勤用车 | 34 |
| (1)国内接待费 | 8 | — | — |
| 6.特种专业技术用车 | 35 |
| 其中:外事接待费 | 9 | — | — |
| 7.离退休干部服务用车 | 36 |
| (2)国(境)外接待费 | 10 | — | — | 0.00 | 8.其他用车 | 37 | 3 | (二)相关统计数 | 11 | — | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 38 |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | — |
| 七、政府采购支出信息 | 39 | — | 2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | — |
| (一)政府采购支出合计 | 40 | 6,122,804.50 | 3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | — |
| 1.政府采购货物支出 | 41 | 100,880.00 | 4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | — |
| 2.政府采购工程支出 | 42 | 5,226,924.50 | 5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | — |
| 3.政府采购服务支出 | 43 | 795,000.00 | 其中:外事接待批次(个) | 17 | — | — |
| (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 6,122,804.50 | 6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | — |
| 其中:授予小微企业合同金额 | 45 | 6,122,804.50 | 其中:外事接待人次(人) | 19 | — | — |
|
| 46 |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | — |
|
| 47 |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | — |
|
| 48 |
| 二、会议费 | 22 | — | — |
|
| 49 |
| 三、培训费 | 23 | — | — |
|
| 50 |
| 四、差旅费 | 24 | — | — |
|
| 51 |
| 五、机关运行经费 | 25 | 6,000,000.00 | — | 6,434,278.77 |
| 52 |
| (一)行政单位 | 26 | 6,000,000.00 | — | 6,434,278.77 |
| 53 |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 27 |
| — | 0.00 |
| 54 |
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备注:12行不含参团数量;14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。
机构设置情况 
财政所主要职责 1、认真贯彻执行党和国家的方针政策,严格遵守财政法律、法规和财经制度; 2、负责街道预(决)算编制、预算执行和预算管理;统筹街道范围各项政府性收支管理,加强财源建设,协助税收征管工作; 3、管理街道政府性债权债务,负责街道国有资产和政府采购监管工作; 4、负责街道行政事业单位财务管理和监督,管理街道会计事务; 5、负责街道范围各项财政性资金的使用管理和监督,承担就地就近财政资金监管工作; 6、负责对村级组织财政扶持资金的监管; 7、承担其他街道财政财务管理工作。
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