索引号: | LH331082-012/2025-138184 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 临审公告〔2025〕4号 | 成文日期: | 2025-03-12 |
发布单位: | 市审计局 |
【结果公告】临海市审计局关于临海市发展和改革局的审计结果公告 |
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根据《中华人民共和国审计法》的规定,临海市审计局派出审计组,自2024年10月15日至11月29日,对临海市发展和改革局2022至2023年的经济责任进行了审计,现将审计结果公告如下: 一、总体评价 审计结果表明,市发展和改革局注重抓项目强平台、稳经济促发展,2022年、2023年争取专项债券项目资金数居台州第一、全省前列,新增省级两业融合试点2个,牵头出台《临海市推动经济稳进提质44条》、《临海市关于推动经济高质量发展的实施意见》等政策文件。但审计也发现,市发展和改革局存在自行采购程序不合规、固定资产管理不到位等问题。 二、审计查明的主要问题 (一)重大决策部署贯彻落实方面。 一是地区生产总值增长等指标计划目标未完成;二是非工投资项目计划与实际差异程度较大。 (二)谋划推动高质量发展方面。 诗路文化带建设资金管理不到位。存在项目实施进度滞后、项目未竣工专项补助资金已拨付完成等情况。 (三)重大经济决策管理方面。 自行采购程序不合规。一是自行采购项目存在仅由科室询价决定,缺少报价、比价程序资料的现象;二是《临海市共同富裕示范区建设试点申报方案》合同签订时间早于班子会议讨论时间。 (四)资金资产资源管理和经济风险防控方面。 一是预算编制不科学;二是编外用工薪酬管理不规范;三是工会经费管理不够规范;四是公务接待费支出存在报销不及时、公函反映人数和公务接待清单反映人数不一致问题;五是公务用车存在审批登记与实际用车不符问题;六是固定资产管理不到位;七是内控制度建设不健全、执行不到位;八是信创设备国产化替代未完成;九是项目合同管理不到位。 三、审计处理及整改情况 对本次审计发现的问题,临海市审计局已依法出具审计报告并提出审计建议。临海市发展和改革局高度重视,积极进行整改。一是加强了项目论证,细化项目支出预算编制,完善预算计划;二是加强学习并严格执行公务接待管理制度;三是严格执行公务用车事前审批制度,及时登记公车使用时间、用车人、用车事由等相关信息。 根据《国务院关于加强审计工作的意见》、《浙江省审计条例》等法规文件规定,具体整改结果由临海市发展和改革局自行向社会公告。 临海市审计局 2025年3月6日 |
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