| 索引号: | LH331082-012/2025-141458 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 临审公告〔2025〕20号 | 成文日期: | 2025-12-29 |
| 发布单位: | 市审计局 |
| 【结果公告】临海市小芝镇人民政府2024年财政收支审计结果公告 |
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根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,临海市审计局派出审计组,自2025年7月14日至8月8日,对小芝镇人民政府2024年财政收支进行了审计,现将审计结果公告如下: 一、审计评价意见 审计结果表明,小芝镇人民政府提供的会计资料基本真实地反映了2024年度财政收支情况,财政收支总体平衡,“三公”经费支出总量控制较好,但在财政资金使用管理、公共投资项目管理、预算执行管理等方面尚存在一些问题,需加以纠正和改进。 二、审计发现的主要问题和整改意见 (一)资金管理使用方面。基础设施配套费未收取;违规拨付村级补助资金;策划服务费使用绩效不佳;往来款长期挂账未清理。 (二)资产管理方面。宣传用品长期未接收使用;政府采购执行不严;固定资产账实不符;盘亏资产未进行账务处理;3处房屋建成后闲置。 (三)项目工程建设方面。4个项目未按施工图设计要求施工;2个项目结算错误。 (四)预算编制执行方面。预算编制不准确。 三、审计处理意见及建议 对本次审计发现的问题,临海市审计局已依法出具审计报告,并从强化预算管理水平、加大资金清理力度、规范国有资产管理等方面提出了审计建议。 四、审计发现问题的整改情况 针对审计发现的问题,小芝镇人民政府积极落实整改。根据《国务院关于加强审计工作的意见》、《浙江省审计条例》等法规文件规定,具体整改结果由小芝镇人民政府自行向社会公告。 临海市审计局 2025年12月26日 |
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