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索引号: LH331082-012/2023-00241 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2023-01-06
发布单位: 市审计局
临海市审计局2022年度审计情况统计分析报告
  • 日期:2023-01-06 15:19
  • 来源:市审计局
  • 浏览次数:

2022年度审计工作总体情况

(一)审计项目基本情况。

本年开始审计项目18个,已完成9个;跨年度审计项目12个,已完成6个。尚有15个项目正在实施中。

从项目类型看,2022年度我局完成项目结构如下:

(二)审计查出主要问题情况。

审计查出主要问题金额40723万元,审计发现非金额计量问题293个,主要情况如下表所示:

问题类型

2022

2021

增加比率

审计查出主要问题金额

40723万元

430856万元

-90.55%

违规金额

139万元

1935万元

-92.82%

损失浪费金额

管理不规范金额

40584万元

428921万元

-90.54%

审计发现非金额计量问题

293个

287个

2.09%

(三)审计处理处罚情况

审计处理处罚金额139万元,应上缴财政51万元,应归还原渠道资金73万元,应调账处理金额15万元。

移送处理事项18件,其中移送有关部门6件,移送纪检监察机关12件,移送处理金额671万元,移送处理人员乡科级及以下14人。

(四)审计处理结果落实情况

审计促进整改落实有关问题资金124万元,已归还原渠道资金73万元,已上缴财政51万元。

(五)审计成果利用情况

审计提出建议51条,被采纳审计建议51条,采纳率为100%。促进被审计单位建立健全规章制度3项。

二、主要行业审计项目完成情况

本年度共完成审计项目19个。

(一)预算执行审计

共完成预算执行审计项目1个,审计报告1篇,为临海市伏龙大桥工程2020年度预算执行审计,审计查出主要问题金额248万元,管理不规范金额248万元。审计发现非金额计量问题11个。审计提出建议3条,已全部采纳。

(二)财政决算审计

共完成财政决算审计2个,为临海市财政局具体组织的2020年度本级预算执行和决算(草案)情况审计、全市镇(街道)2020年度财政决算审计。审计报告2篇,审计查出主要问题金额276760万元,其中违规金额1823万元,管理不规范金额274937万元。审计发现非金额计量问题42个。审计期间整改金额19576万元。审计促进整改落实有关问题资金1823万元,为已归还原渠道资金。审计移送处理事项9件,审计提出建议6条均被采纳。

(三)行政事业审计

共完成行政事业审计8个,分别是:涌泉镇党委书记周能、镇长马韬任期经济责任审计及自然资源资产审计、临海市民政局党组书记、局长詹才勇任期经济责任审计、临海市商务局党委书记、局长邵全利任期经济责任审计、临海市文化和广电旅游体育局党委书记、局长王荣杰任期经济责任审计、临海市杜桥中学党总支书记、校长王晶华任期经济责任审计、临海市中等职业技术学校党总支书记、校长孙汝福2017至2019年度任期经济责任审计、邵家渡街道原党工委书记严齐军、原主任鲍祝永任期经济责任审计、上盘镇原党委书记周先忠原镇长金晓峰任期经济责任审计等。审计报告18篇,审计查出主要问题金额4388万元,其中违规金额82万元,管理不规范金额4306万元。审计发现非金额计量问题147个。计移送处理事项4件,审计提出建议30条均被采纳。

(四)投资审计

共完成投资审计6个,为临海市大田平原排涝一期工程2020年度跟踪审计、临海市看守所(拘留所)迁建工程(一期)跟踪审计、临海市湖东区块改造一期项目跟踪审计、临海市1201工程及档案馆大楼跟踪审计、临海市方溪水库工程项目2020年度跟踪审计、台州市灵江建闸引水工程可研地勘试验洞深化研究项目和临海市阮家洋溪分洪工程(下穿金台铁路应急段)项目跟踪审计等,审计报告6篇,审计项目投资额441888万元,完成投资额328446万元。审计查出主要问题金额9209万元,其中未按进度支付工程款551万元。审计发现非金额计量问题41个。审计提出建议14条均被采纳。

(五)企业金融类审计情况

共完成企业金融类审计2个,为临海市海洋开发投资有限公司党委书记董事长总经理郑东兴2019至2020年度经济责任审计报、临海市市属国有企业2020年度财务收支情况审计。审计报告2篇,审计查出主要问题金额132801万元,均为管理不规范金额。审计发现非金额计量问题46个。审计提出建议8条均被采纳。

(六)经济责任审计情况

全市共审计领导干部12人,其中:任中审计政府1人、政府工作部门1人、事业单位2人、国有企业1人;离任审计党委3人、政府3人、政府工作部门1人。共审计了9家单位,审计查出主要问题金额44642万元,其中违规金额135万元,管理不规范金额44507万元,均为领导责任。增收节支5万元。提交审计报告和审计结果报告20篇,审计提出建议33条,均被采纳。

三、2021年度审计业务工作的主要特点

2021年度,我局继续推进审计全覆盖。审计查出管理不规范金额较去年同期相比大幅增长,增幅为48.06%。提交审计信息较去年同期增长22%。

四、2022年工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真学习贯彻党的十九届六中全会精神及中央审计委员会会议精神,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示,紧紧围绕市委市政府重大决策部署,突出稳企业、增动能、补短板、保平安,聚焦聚力高质量、竞争力、现代化,对标新时期审计工作新要求,着力提升审计常态化“经济体检”功能,实现审计监督高质量发展。

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