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索引号: LH331082-012/2023-00202 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2023-01-06
发布单位: 市审计局
临海市审计局2022年度统计数据
  • 日期:2023-01-06 08:43
  • 来源:市审计局
  • 浏览次数:

审计机关名称:临海市审计局                                                                        2022年1-12月

指标名称

代码

计量   单位

当年

2

一、审计单位

010100

15

       审计

010101

13

       专项审计调查

010102

2

二、审计查出主要问题金额

010120

万元

40723

       违规金额

010121

万元

139

       损失浪费金额

010122

万元


       管理不规范金额

010123

万元

40584

三、审计发现非金额计量问题

010130

293

四、损益(收支)不实

010140

万元

769

五、审计发现侵害人民群众利益

010150

万元


六、审计期间整改金额

010160

万元

177

七、审计报告和专项审计调查报告

010170

21

       被批示、采用审计报告和专项审计调查报告

010171

篇·次


八、审计处理情况

-

-


       审计处理处罚

010200

万元

139

              其中:应上缴财政

010201

万元

51

其中:罚没

010202

万元


应减少财政拨款或补贴

010203

万元


                     应归还原渠道资金

010204

万元

73

                     应缴纳其他资金

010205

万元


                     应调账处理金额

010206

万元

15

       移送处理事项

010210

18

             司法机关

010211


             纪检监察机关

010212

12

             有关部门

010213

6

       移送处理人员

010220

14

            司法机关

010221


                   其中:地厅级及以上

010222


                             县处级

010223


                             乡科级及以下

010224


           纪检监察机关

010225

14

                 其中:地厅级及以上

010226


                           县处级

010227


                           乡科级及以下

010228

14

           有关部门

010229


                  其中:地厅级及以上

010230


                            县处级

010231


                            乡科级及以下

010232


       移送处理金额

010233

万元

671

                    司法机关

010234

万元


                    纪检监察机关

010235

万元

407

                    有关部门

010236

万元

264

九、审计处理结果落实情况

-

-

-

       审计促进整改落实有关问题资金

010300

万元

124

              其中:增收节支

010310

万元

124

                        已上缴财政

010311

万元

51

                        已减少财政拨款或补贴

010312

万元


                        已归还原渠道资金

010313

万元

73

                        已缴纳其他资金

010319

万元


                        已调账处理金额

010320

万元


       审计促进拨付资金到位

010330

万元


       审计后挽回(避免)损失

010340

万元

145

       核减投资额

010350

万元


       移送处理落实事项

010360


              司法机关已处理

010361


              纪检监察机关已处理

010362


              有关部门已处理

010363


       移送处理落实人员

010370

13

              已追究刑事责任

010371

1

              已给予党纪政纪处分

010372

12

              有关部门已处理人员

010373


十、审计成果利用情况

-

-

-

       审计提出建议

010400

51

              其中:建议制定修改部门规定

010401


                        建议制定修改法律法规

010402


       被采纳审计建议

010410

51

       被审计单位制定整改措施

010411


       被审计单位建立健全规章制度

010412

3

       促进修改法律法规

010413


       提交审计信息

010420

190

             审计专题、综合性报告

010421

95

             信息简报

010422


                    其中:重要审计信息

010423


                             被批示、采用审计信息

010430

篇·次

118

                             审计专题、综合性报告

010431

篇·次

51

             信息简报

010432

篇·次


                    其中:重要审计信息

010433

篇·次


       审计信息移送案件事项

010440


                                  涉案人员

010441


                                         地厅级及以上

010442


                                         县处级

010443


                                         乡科级及以下

010444


                                 涉案金额

010445

万元


十一、向社会公告审计结果

010450


十二、被审计领导干部

010500

5

                     其中:负直接责任问题金额

010501

万元


                               涉嫌个人经济问题人数

010510


                               金额

010511

万元


十三、交办、配合事项

010520


十四、审计机关

010600

1

          审计署及其派出机构

010601


          省级审计机关

010602


          地级审计机关

010603


          县级审计机关

010604

1

十五、审计人员

010610

37

          审计署及其派出机构

010611


          省级审计机关

010612


          地级审计机关

010613


          县级审计机关

010614

37

十六、行政复议案件

010801


          行政应诉案件

010802


          政府裁决案件

010803


          审计处罚听证

010804


单位负责人:董向阳        审核人:郑志华         填表人:奚淑蒙          填报日期:2022-12-25

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