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内部审计助力国际业务新发展
  • 日期: 2022- 04- 28 10: 13
  • 来源: 市审计局
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近年来,汇率不断下降,利息收益空间收窄,协定存款期限过长,远高于同业拆借利率,导致临海农商银行的2021年支出高于2019年和2020年,收入低于2019年,国际业务发展的同时核算成本亟需引起重视。2021年12月,临海农商银行审计部开展了国际业务专项审计。

审计部门采用数据分析、档案调阅等方法,重点关注国际业务中心的内控管理、国际业务反洗钱、外汇政策执行、贸易融资和外汇资金业务等情况。审计发现:国际业务中心未及时更新制度,柜员临时离岗未将重要实物入箱保管,支行办理贸易融资时未查询借款人征信、合同版本使用错误、信贷资料文本内容填写错误等问题。针对审计发现的问题,内审部门深入剖析问题根源,向管理层提出了三点建议:一是根据经营状况的变化,及时修订文件,制定文件时注意语句间逻辑;二是柜员要重视临时离柜的风险防范;三是支行要加强制度学习,熟悉了解贸易融资各个品种的操作流程,国际业务中心制作操作手册,说明风险点,加强对支行的培训。

审计建议引起了总行领导高度重视,董事长、行长对审计报告进行了批示。国际业务中心根据审计建议及时修订了文件,出台明确美元协定存款相关事项的通知,缩短了存款期限,同时在支行开展贸易融资业务培训,并在1月份开展了自查,对6名支行管理人员各记违规积分2分,经济处罚各1000元。(临海农商银行  谢薇薇)

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