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索引号: LH331082-070/2019-90077 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2019-03-27
发布单位: 邵家渡街道
邵家渡街道2018年财务决算
  • 日期:2019-03-27 14:13
  • 来源:邵家渡街道
  • 浏览次数:

一、邵家渡街道位于临海市区东南面,属临海省级经济开发区配套区,东濒牛头山水库,南临灵江,西接灵湖,北与大洋街道、大田街道接壤,甬台温铁路、高速公路、83省道从辖区经过。全街道总面积87.5平方公里,耕地面积21481亩,山林面积79565亩。辖44个行政村,人口42805。目前功能布局是:建设“四区一圈”,即:上下汇工业发展区、钓鱼亭工业提升区、大田港南岸商住新区、牛头山旅游休闲区和铁路站场经济圈。抓产业转型,经济实力有了新提升。工业经济呈现近五年最良好发展态势盘活闲置厂房12万平方米,成功引进永强集团、春秋包装、滨海棉麻等企业,引进资本投资2.3亿元,相关做法得到了梅市长的批示肯定。现代农业加快发展,荣获市粮食生产先进集体。加快村级集体经济壮大步伐,12个集体经济薄弱村两年消除任务一年完成。旅游产业提档升级,新建美丽库区民宿中心,牛头山村创建国家3A级景区通过验收,顺利完成灵湖至牛头山村精品线路规划设计。二是抓项目建设,发展后劲取得新进展。牢固树立“项目首位”理念,深入开展“百大项目、百团攻坚”行动,全年共完成征地2500亩,顺利完成220KV广文变电所、甬台温天然气长输管道工程分输站、琅坑溪小流域综合整治等6个项目建设,全力推进大田平原排涝一期工程、城市污水处理厂、双林南路等23个项目无障碍施工。

二、邵家渡街道一个行政独立机构,一个行政单位、下辖3个事业单位。2018年未在职人员行政编制在职34人,比去年减少3人。事业编制在职19人,人员比去年少4人。

三、2017年邵家渡街道办事处本年收入 4595 万,其中:财政拨款收入2789万,政府性基金 131万(土地出让金收入),其他收入1675万(各专经费拨入收入),上年结余143万元。本年支出结算数4595万,基本支出  1996万,项目支出2599万。年终结余 143 万。

今年各项收入与本年收入所占比重,各项支出与本年支出所点比重如下:

单位:万元

收     入

支          出

项目

决算数

各项收入占收入比重%

项目

按功能分类

各项支出占支出比重%

项目

按经济分类

结构比重%

一、财政拨款

2920

63.55%

一、一般公服务

2303

50.12%

工资福利支出

1710

37.21%

其中:政府性基金

131

2.85%

二、教育



商品和服务支出

1224

26.64%

二、其他收入

1675

36.45%

二、科学技术



对个和家庭的补助支出

1001

21.78%

本年收入合计

4595


三、文化与传媒



其他支出

456





四、社会保障和就业

919

20%







四、医疗卫生

62

1.35%







六、节能环保









七、城乡社区事务

418

9.10%







八、农林水

751

16.34%







九、住房保障

142

3.10%




、去年各项收入支出与今年收入支出变动

变化率超过20%有以下几方面及原因分析:

一般公共服务支出增长7.32%,原因是工资改革,工资支出增加。

文化与传媒增长-100%,原因是文化礼堂等建设支出减少,文化人员工资并入其他一般公共支出核算。

社会保障减少17.06%,原因是单位人员减少

医疗卫生减少41.51%,计生指导人员并入其分一般公共服务支出核算。

城乡社区事务减少58.12%,原因是三改一拆,文明卫生城市创建,小城镇综合整治等公共设施支出减少。

农林水支出减少23.21%,河道清理等经费支出减少。

住房保障增了5.97%,人均工资总额增长。

去年各项收入支出与今年收入支出变动具体变动情况如下:

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2018年

2017年

增长率%

项目

2018年

2017年

增长率

一、财政拨款

2920

4022

-27.40%

-、般公共服务

2303

2146

7.32%

其中:政 府性基金

131

601

-78.2%

二、教育




二、其他收入

1675

1463

14.5%

三、科学技术




合计

4595

5485

16.23%

四、文化与传媒


15

-100%





五、社会保障

919

1108

-17.06%





六医疗卫生

62

106

-41.51%





七、节能环保








八、城乡社区

418

998

-58.12%





九、农林水

751

978

-23.21%





十、住房保障

142

134

5.97%






4595

5485

-16.23%

 

三公经费支出

单位:万元

三公经费

项目

2018年

2017年

增长率%

三公经费

9.21

8.43

9.25%

公务接待费

3.56

3.84

-7.29%

公车运行

5.65

4.59

23.09%

培训费

3.37

1.02

230.39%

会议费

0.68

0.12

466.67%









 

2017坚持“量入为出,在保有压”的原则,树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩,节减财政支出。实现了收支平行,略有结余。

 

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